目 錄
第一部分 鶴山市水務局(含下屬單位)概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市水務局(含下屬單位)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市水務局(含下屬單位)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務局(含下屬單位)概況
一、主要職責
鶴山市水務局(含下屬單位)是主管全市水務工作的職能部門。納入部門預算編制的單位包括局機關(guān)和下屬5個事業(yè)單位。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),結(jié)合本市實際,研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務建設(shè)和管理,組織編制本市水務中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施,組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務論證工作。
3、負責本市水資源(含空中水、地表水、地下水)的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案,并監(jiān)督實施;組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價,發(fā)布全市水資源公報;歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作;組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,核定水域納污能力,提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議;對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處違法行為,協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)(街)間的水事糾紛,負責組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應急處理。
6、組織實施和指導水務設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護,負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用,負責本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,實施河道占用許可制度。
7、負責制定水土保持的措施,組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治,組織實施水土保持項目核準制度。
8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準制度。
9、主管本市水務和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理,負責本市水務工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督,負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。
10、指導各鎮(zhèn)(街)水務工作,組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,對水利和小水電工程進行行業(yè)管理,組織建設(shè)和管理大中型水利工程,組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作,指導水務隊伍建設(shè),管理直屬單位。
11、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作,組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程、規(guī)范,承擔水庫移民安置工作。
12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作,編制本市供水、排水規(guī)劃,年度工程建設(shè)計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:鶴山市水務局本級預算,以及納入編制范圍的5個下屬單位預算。下屬單位具體包括:鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
1、鶴山市水務局共有行政編制28人,實有人數(shù)26人,離退休人數(shù)26人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制13人,實有人數(shù)8人,退休人數(shù)2人。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制7人,實有8人,退休人員3人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制29人,實有26人,退休9人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,實有12人,退休7人。
6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人,實有2人。
第二部分 鶴山市水務局(含下屬單位)2016年部門決算表
第三部分 鶴山市水務局(含下屬單位)2016年部門匯總決算情況說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年支出決算7768.57萬元,其中:財政撥款支出7768.57萬元。
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1904.23萬元,占24.51%,其中:工資福利支出1166.88萬元,對個人和家庭的補助582.14萬元,商品和服務支出152.47萬元,其他資本性支出等支出2.74萬元;項目支出決算5864.27萬元,占75.49%,主要支出項目有:自然災害重建補助121.47萬元,節(jié)能環(huán)保支出1056.54萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元,農(nóng)林水支出4188.26萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年收入決算數(shù)為7768.57萬元,具體情況如下:
1.財政撥款收入7768.57萬元;比2015年決算增加1337.07萬元,增長17.21%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
(二)年度支出總體情況
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年支出決算數(shù)為:7768.57萬元,具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出370.44萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加146.13萬元,增長39.45%。主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.99萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,比2015年決算數(shù)增加1.46萬元,增長2.08%,主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出1080.32萬元,主要支出項目是水體、其他污染防治的支出,比2015年決算數(shù)減少950.86萬元,88.02%,主要原因是水體、減排專項支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元,主要支出項目是城鄉(xiāng)社區(qū)支出,比2015年決算數(shù)增加498.07萬元,增長100%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
5.農(nóng)林水支出5629.5萬元,主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務、水利行業(yè)業(yè)務管理事務、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出,比2015年決算數(shù)增加2168.29萬元,增長38.52%,主要原因是主要原因是人員工資、住房改革性補貼、工程專項等相應增加。
6.住房保障支出120.25萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少2.7萬元,減少2.25%,主要原因住房保障計算比例減少。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年收入決算數(shù)為7768.57萬元,具體情況如下:
1.財政撥款收入7768.57萬元;比2015年決算增加1337.07萬元,增長17.21%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年度支出決算合計:7768.57萬元。其中:財政撥款支出7768.57萬元;包括:
(一)基本支出1904.23萬元,占24.51%。其中:工資福利支出1166.88萬元,占61.28%;商品和服務支出152.47萬元,占8.01%;對個人和家庭的補助支出582.14萬元,占30.57%;其他資本性支出2.74萬元,占0.14%。
(二)項目支出5864.34萬元,占75.49%。其中:自然災害重建補助121.47萬元,占2.07%;節(jié)能環(huán)保支出1056.54萬元,占18.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元,占8.49%;農(nóng)林水支出4188.26萬元,占71.42%。農(nóng)林水主要支出項目有水利行業(yè)業(yè)務管理79.45萬元,水利工程建設(shè)1496.24萬元,水利工程運行與維護439.27萬元,水利前期工作350.10萬元,防汛102.54萬元,農(nóng)田水利205.18萬元,水資源安排的支出1495.47萬元,水利建設(shè)移民支出9萬元,農(nóng)村人畜飲水20.01萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年收入決算數(shù)為7768.57萬元,具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款7270.50萬元,比2015年決算增加2026.31萬元,增長27.87%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加,工程專項增加導致農(nóng)林水支出增加等。
2.政府性基金預算財政撥款498.07萬元,比2015年決算數(shù)增加498.07萬元,增長100%。主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
(二)2016年度財政撥款支出說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年支出決算數(shù)為:7768.57萬元,具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出370.44萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加146.13萬元,增長39.45%。主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.99萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,比2015年決算數(shù)增加1.46萬元,增長2.08%,主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出1080.32萬元,主要支出項目是水體、其他污染防治的支出,比2015年決算數(shù)減少950.86萬元,88.02%,主要原因是水體、減排專項支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元,主要支出項目是城鄉(xiāng)社區(qū)支出,比2015年決算數(shù)增加498.07萬元,增長100%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
5.農(nóng)林水支出5629.5萬元,主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務、水利行業(yè)業(yè)務管理事務、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出,比2015年決算數(shù)增加2168.29萬元,增長38.52%,主要原因是主要原因是人員工資、住房改革性補貼、工程專項等相應增加。
6.住房保障支出120.25萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少2.7萬元,減少2.25%,主要原因住房保障計算比例減少。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年支出決算數(shù)為:7768.57萬元,具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出370.44萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加146.13萬元,增長39.45%。主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.99萬元,主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出,比2015年決算數(shù)增加1.46萬元,增長2.08%,主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出1080.32萬元,主要支出項目是水體、其他污染防治的支出,比2015年決算數(shù)減少950.86萬元,88.02%,主要原因是水體、減排專項支出減少。
4.農(nóng)林水支出5629.5萬元,主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務、水利行業(yè)業(yè)務管理事務、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出,比2015年決算數(shù)增加2168.29萬元,增長38.52%,主要原因是主要原因是人員工資、住房改革性補貼、工程專項等相應增加。
5.住房保障支出120.25萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少2.7萬元,減少2.25%,主要原因住房保障計算比例減少。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年一般公共預算基本支出1904.23萬元,其中:
人員經(jīng)費1749.02萬元,占基本支出的91.85%。主要包括:工資福利支出1166.88萬元、對個人和家庭的補助支出582.14萬元;
公用經(jīng)費155.21萬元,占基本支出的8.15%。主要包括:辦公費16.92萬元、印刷費0.39萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費0.94萬元;電費10.40萬元;郵電費21.93萬元、物業(yè)管理費1.59萬元、差旅費2.13萬元、維修(護)費1.76萬元、培訓費3.36萬元、公務接待費15.99萬元、專用材料費1.91萬元、勞務費13.77萬元、工會經(jīng)費8.91萬元、公務用車運行維護費9.41萬元、其他交通費28.66萬元、其他商品和服務支出13.78萬元,其他資本性支出2.74萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共41.42萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。
2.公務用車購置及運行維護費(含下屬單位)支出14.09萬元,其中:公務用車購置(含下屬單位)支出0萬元,2016年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行維護費(含下屬單位)支出14.09萬元,比上年減少3.12萬元,原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。
3.公務接待費(含下屬單位)支出27.33萬元,比上年減少6.2萬元,2016年發(fā)生國內(nèi)接待376次,接待人數(shù)共4928人,主要用于公務接待。主要原因:認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴格控制公務接待費標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年機關(guān)運行經(jīng)費決算155.21萬元。主要包括:辦公費16.92萬元、印刷費0.39萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費0.94萬元;電費10.40萬元;郵電費21.93萬元、物業(yè)管理費1.59萬元、差旅費2.13萬元、維修(護)費1.76萬元、培訓費3.36萬元、公務接待費15.99萬元、專用材料費1.91萬元、勞務費13.77萬元、工會經(jīng)費8.91萬元、公務用車運行維護費9.41萬元、其他交通費28.66萬元、其他商品和服務支出13.78萬元,其他資本性支出2.74萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本單位政府采購決算58.65萬元,其中:貨物類采購預算32.65萬元,工程類采購預算26萬元,服務類采購預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鶴山市水務局(含下屬單位)共有車輛6輛,其中,一般公務用車輛4輛(有一輛已移交市公務用車運行平臺使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
鶴山市水務局(含下屬單位)2016年,本單位沒有重點項目預算的績效評價。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財政預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
2.政府性基金預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的國有資本經(jīng)營預算資金。
4.??顚S觅Y金收入:填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業(yè)收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。
8.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。