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鶴山市水利工程項目管理所2016年決算公開
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目       錄    


   

第一部分  鶴山市水利工程項目管理所概況    

一、 部門主要職能    

二、 部門決算單位構(gòu)成    

第二部分 鶴山市水利工程項目管理所2016年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

第三部分 鶴山市水利工程項目管理所2016年部門決算情況說明    


   

第四部分 名詞解釋    


   


   

第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況    

  1. 部門職責(zé)

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標(biāo)、施工、竣工驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。    

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置    

(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

鶴山市水利工程項目管理所編制3人,實有2人。    

第二部分  鶴山市水利工程項目管理所2016年部門決算表    

第三部分  鶴山市水利工程項目管理所2016年部門決算情況說明    

2016年支出決算133.02萬元,其中:財政撥款支出133.02萬元。    

2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出33.40萬元,占25.11%,其中:工資福利支出24.11萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助7.32萬元,商品和服務(wù)支出1.97萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算99.62萬元,占74.89%,主要支出項目有:水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.78萬元,水利工程建設(shè)36.24萬元,農(nóng)田水利4.31萬元,水資源安排的支出47.29萬元。    

一、2016年度收入支出決算總體情況說明    

(一)年度收入總體情況    

鶴山市水利工程項目管理所2016年收入決算數(shù)為133.02萬元,具體情況如下:    

1.財政撥款收入133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長15.32%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

2.上級補(bǔ)助收入0萬元;    

3.事業(yè)收入0萬元;    

4.經(jīng)營收入0萬元;    

5.附屬單位上繳收入0萬元;    

6.其他收入0萬元。    

(二)年度支出總體情況    

鶴山市水利工程項目管理所2016年支出決算數(shù)為:133.02萬元,具體情況如下:    

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,增長3.25%,主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。    

2.農(nóng)林水支出129.12萬元,主要支出項目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,比2015年決算數(shù)增加20.48萬元,增長15.86%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。    

3.住房保障支出2.67萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.14萬元,減少5.24%,主要原因住房保障計算比例減少。    

二、2016年收入決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年全年收入合計:133.02萬元,其中:    

1.財政撥款收入133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長15.32%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

2.上級補(bǔ)助收入0萬元;    

3.事業(yè)收入0萬元;    

4.經(jīng)營收入0萬元;    

5.附屬單位上繳收入0萬元;    

6.其他收入0萬元。    

三、2016年度支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年度支出決算合計:133.02萬元。其中:財政撥款支出133.02萬元;包括:    

(一)基本支出33.40萬元,占25.11%。其中:工資福利支出24.11萬元,占72.19%;商品和服務(wù)支出1.97萬元,占5.89%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.32萬元,占21.92%。    

(二)項目支出99.62萬元,占74.89%。其中:一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出99.62萬元,主要支出項目有:水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.78萬元,占11.82%;水利工程建設(shè)36.24萬元,占36.37%;農(nóng)田水利4.31萬元,占4.33%;水資源安排的支出47.29萬元,占47.48%。    

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明    

(一)2016年度財政撥款收入說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年收入決算數(shù)為133.02萬元,具體情況如下 :    

1.一般公共預(yù)算財政撥款133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長15.32%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

2.政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。    

(二)2016年度財政撥款支出說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年支出決算數(shù)為:133.02萬元,具體情況如下:    

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,增長3.25%,主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。    

2.農(nóng)林水支出129.12萬元,主要支出項目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,比2015年決算數(shù)增加20.48萬元,增長15.86%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。    

3.住房保障支出2.67萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.14萬元,減少5.24%,主要原因住房保障計算比例減少。    

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長15.32%。具體情況如下:    

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元,主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,增長3.25%,主要原因是計劃生育獎勵標(biāo)準(zhǔn)提高。    

2.農(nóng)林水支出129.12萬元,主要支出項目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,比2015年決算數(shù)增加20.48萬元,增長15.86%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。    

3.住房保障支出2.67萬元,主要支出項目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.14萬元,減少5.24%,主要原因住房保障計算比例減少。    

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年一般公共預(yù)算基本支出133.02萬元,其中:    

人員經(jīng)費(fèi)31.43萬元,占基本支出的23.63%。主要包括:工資福利支出24.11萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.32萬元;    

公用經(jīng)費(fèi)1.97萬元,占基本支出的1.48%。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.34萬元。    

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共0.18萬元,完成預(yù)算0.18萬元的100%,具體情況如下:    

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。    

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年決算數(shù)持平,原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元,與上年決算數(shù)持平,2016年發(fā)生國內(nèi)接待10次,接待人數(shù)共37人,主要用于公務(wù)接待。減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。    

八、其他重要事項的情況說明    

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算1.97萬元。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.34萬元。    

(二)政府采購支出情況說明    

2016年,本單位政府采購決算0萬元。    

(三)國有資產(chǎn)占用情況    

截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。    

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。    

2016年,本單位沒有重點項目預(yù)算的績效評價。    


   

第四部分 名詞解釋    

1.一般公共財政預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。    

2.政府性基金預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。    

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。    

4.??顚S觅Y金收入:填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。    

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業(yè)收入。    

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

7.其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。    

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。    

9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。    

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

12.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

13.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

14.“三公”經(jīng)費(fèi):是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。